Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1604
Прийняття: 30.11.2004
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 30 листопада 2004 р. N 1604 Київ

Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Програму комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству фінансів разом з іншими центральними органами виконавчої влади та Одеською обласною державною адміністрацією передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання Програми виходячи з його реальних можливостей.

{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

3. Центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання Програми, Одеській обласній державній адміністрації подавати щороку до 10 лютого Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції звіт про стан виконання Програми.

Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про стан виконання Програми.

Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 р. N 1604

ПРОГРАМА комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки

Загальні положення

Одеса - сучасний промисловий, науковий, торговельний, транспортний, туристичний і культурний центр півдня України та всього європейсько-азіатського Причорномор'я, а також великий центр рекреаційного господарства з населенням понад 1 млн. чоловік. Приморське і прикордонне економіко-географічне положення створює місту і всьому регіону широкі можливості для розвитку міжнародного співробітництва і зовнішньоекономічної діяльності.

Щороку до м. Одеси приїжджає на відпочинок понад 1 млн. чоловік (переважно неорганізованих відпочиваючих). У 48 пансіонатах і здравницях у 2003 році поліпшили своє здоров'я 84 тис. чоловік, з них третина - іноземці.

Небезпечні геологічні процеси, зокрема зсуви і обвали на схилах морського узбережжя, провали над підземними виробками (катакомбами), підтоплення більш як 2/3 міської території, призвели до того, що близько 750 будівель у місті перебуває в аварійному стані.

Загальна протяжність виробок (катакомб) завглибшки 25-30 метрів становить майже 100 кілометрів, з яких 15 відсотків потребує першочергового укріплення.

У небезпечній зоні знаходиться понад 1500 будівель, що перебувають на державному обліку як пам'ятки культурної спадщини, частину яких передбачається включити до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Міське житлово-комунальне господарство залишається технічно відсталим, багато проблем у якому останнім часом особливо загострилося.

На виправлення ситуації спрямовується Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, мета якої - підвищення ефективності та надійності функціонування систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг, забезпечення їх доступності для громадян з низьким рівнем доходів.

Житловий фонд м. Одеси складається з 21 396 будинків загальною площею 18,2 млн. кв. метрів, 54 відсотків з яких збудовано наприкінці XIX - на початку XX століття, а ще 30 відсотків припадає на період 60 - 70-х років.

У вкрай незадовільному стані перебуває ліфтове господарство. Потребують заміни і модернізації 30 відсотків ліфтів, які відпрацювали установлені експлуатаційні строки.

Невирішеними залишаються питання, пов'язані з фінансуванням утримання, оновлення, розвитку та модернізації діючих потужностей, насамперед водопостачання і водовідведення, санітарного очищення та переробки сміття.

Теплові мережі перебувають в аварійному стані. Так, строк експлуатації міських котелень перевищив 35 років, унаслідок чого коефіцієнт їх корисної дії становить менше ніж 45 відсотків. Зношення на 70-75 відсотків теплової мережі центральної частини міста, протяжність якої перевищує 11 кілометрів, призводить до значних втрат тепла і негативно позначається на фінансово-господарських результатах діяльності теплопостачальних підприємств.

Реконструкція паливно-енергетичного комплексу є важливою передумовою сталого соціально-економічного розвитку міста.

Загальна протяжність вулиць становить 826 кілометрів, у тому числі магістральних - 263,6 кілометра. У зв'язку із збільшенням потоку транспортних засобів, особливо вантажних (тільки за останні 3-4 роки вантажні перевезення зросли у 10 разів), та нестачею коштів на капітальний ремонт різко погіршився стан доріг. Реконструкції і ремонту потребують 60 відсотків шляхів сполучення.

Потреби населення у перевезеннях задовольняє мережа маршрутів загальною протяжністю 3457,4 кілометра. Для її обслуговування задіяно понад 20 тис. транспортних засобів, у тому числі понад 300 - міського електротранспорту. Проте питання щодо оновлення засобів міського електротранспорту, фізичний знос яких становить 85 відсотків, не вирішуються.

Раціональне використання земельних ресурсів практично неможливо забезпечити без здійснення грошової оцінки землі.

Заклади освіти, охорони здоров'я, культури, що перебувають у комунальній власності міста, потребують капітального ремонту і реконструкції.

Потребують відновлення також об'єкти ландшафтно-рекреаційного комплексу.

Першочергового значення набули соціальні проблеми, зокрема забезпечення зайнятості населення, відновлення культурної спадщини, активізація туристичної діяльності, раціонального використання та збереження природних ресурсів, поліпшення екологічної ситуації.

Мета і завдання Програми

Метою Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку міста, підвищення ефективності використання його внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, якості життя населення, розв'язання соціально-економічних проблем.

Основні завдання Програми:

розвиток соціальної інфраструктури, житлово-комунального і дорожнього господарства, транспортного комплексу, а також житлового будівництва в місті;

запобігання проявам небезпечних екзогенних геологічних процесів у межах міста та ліквідація їх наслідків;

збереження і реставрація об'єктів культурної спадщини;

створення сприятливих умов для розвитку матеріально-технічної бази санаторно-курортного, туристичного та готельного комплексів;

підвищення рівня зайнятості населення і забезпечення розвитку ринку праці;

залучення недержавних вітчизняних та іноземних інвестицій.

Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку

Пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку м. Одеси є:

реконструкція і завершення будівництва об'єктів і мереж електро- та водопостачання і водовідведення, берегоукріплення;

реконструкція та будівництво об'єктів теплопостачання, теплових мереж;

модернізація міського електротранспорту;

реконструкція існуючих і будівництво нових автомобільних доріг, внутрішньоквартальних проїздів;

збільшення обсягів будівництва житла, в тому числі доступного для більшості громадян міста;

будівництво, ремонт і реставрація об'єктів соціально-культурної інфраструктури;

проведення робіт, пов'язаних із створенням умов для розвитку внутрішнього та міжнародного туризму, у тому числі автомобільного, екологічного (зеленого) тощо;

ремонт і реставрація пам'яток культурної спадщини, об'єктів ландшафтно-рекреаційного комплексу;

будівництво споруд, призначених для захисту від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Етапи виконання Програми

Програма виконується поетапно.

На першому етапі - 2005-2010 роки - забезпечується розвиток соціальної інфраструктури, житлово-комунального і дорожнього господарства, транспортного комплексу, житлового будівництва, матеріально-технічної бази та інфраструктури рекреаційної галузі, розширення будівництва нових об'єктів, поліпшення соціально-економічного стану міста.

На другому етапі - 2011-2015 роки - продовжується проведення берегоукріплювальних та протизсувних робіт, забезпечується подальший розвиток транспортної інфраструктури міста, збільшення кількості курортно-туристичних закладів, готелів, завершення реалізації визначених Програмою заходів.

Ресурсне забезпечення

Заходи, визначені у додатку до Програми, передбачається здійснювати за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів, інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на Одеську облдержадміністрацію, Мінекономіки та інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

Результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

розв'язання найбільш гострих соціально-економічних проблем міста, поліпшення його інвестиційної привабливості, відновлення соціальної інфраструктури;

залучення додаткових інвестицій в обсязі не менш як 1,5 млрд. доларів США;

створення щороку не менш як 25 тис. додаткових робочих місць;

досягнення повної продуктивної зайнятості населення;

формування у місті сучасного високоефективного конкурентоспроможного санаторно-курортного, туристичного та готельного комплексів загальнодержавного і міжнародного значення шляхом зміцнення його матеріально-технічної бази, створення умов для якісного відпочинку туристів та лікування майже 200 тис. осіб;

збільшення в 1,6 раза надходжень до державного, обласного та міського бюджетів;

поліпшення соціально-економічного стану міста, зростання добробуту громадян, якості їх життя.

Додаток до Програми

ЗАХОДИ щодо забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Найменування заходу|Відповідальні|  Строк   | Орієнтовний |     У тому числі за рахунок
                   |за виконання |виконання,|    обсяг    |----------------------------------------
                   |             |  роки    |фінансування,|державного|обласного|бюджету |  інших
                   |             |          |тис. гривень | бюджету  | бюджету |м. Одеси|  джерел
---------------------------------------------------------------------------------------------------
               Землевпорядні та містобудівні роботи
1. Розроблення      виконавчий    2005-2006          4 000                         4 000
генерального плану  комітет
міста міської ради 2005 2 000 2 000
2006             2 000                         2 000
2. Проведення       виконавчий    2005-2007          1 250         50              1 200
землевпорядних      комітет
робіт, міської ради, 2005 400 400 інвентаризація Держкомзем
земель і 2006 450 50 400 виконання робіт з
розмежування земель 2007 400 400 державної та
комунальної
власності
___________________
Разом 5 250 50 5 200
Берегоукріплювальні і протизсувні роботи
3. Проведення       Одеська       2006-2015         15 500     10 000              5 500
капітального        облдержадмі-
ремонту і ністрація, 2006 1 300 1 000 300 реконструкції Мінприроди,
берегозахисних виконавчий 2007 1 500 1 000 500 протизсувних комітет
споруд від мису міської ради 2008 1 500 1 000 500 Ланжерон до мису
Великий Фонтан 2009 1 500 1 000 500 першої та другої
черги протяжністю 2010 1 600 1 000 600 11,5 кілометра
2011 1 600 1 000 600
2012             1 600      1 000                600
2013             1 600      1 000                600
2014             1 600      1 000                600
2015             1 700      1 000                700
4. Проектування та       -"-      2006-2010         28 500     20 000              8 500
будівництво третьої
черги 2006 4 000 4 000 берегозахисних
протизсувних 2007 5 000 4 000 1 000 споруд від мису
Великий Фонтан до 2008 6 000 4 000 2 000 смт Чорноморське
протяжністю 2009 6 500 4 000 2 500 5,5 кілометра
2010 7 000 4 000 3 000
5. Проектування та  виконавчий    2006-2009          4 600      4 000                600
будівництво         комітет
дренажних систем міської ради, 2006 1 000 1 000 водозниження Держжитло-
підтоплених комунгосп, 2007 1 200 1 000 200 територій в Держводгосп
мікрорайоні 2008 1 200 1 000 200 Курсаки, поблизу
Шкодової гори 2009 1 200 1 000 200
6. Ліквідація       виконавчий    2006-2015         19 200     10 000              9 200
підземних           комітет
виробок (катакомб) міської ради, 2006 1 790 950 840 протяжністю Держбуд,
15 кілометрів та Держжитло- 2007 1 790 950 840 укріплення комунгосп
фундаментів під 2008 1 790 950 840 житловими
багатоквартирними 2009 1 790 950 840 будинками в
історичній частині 2010 1 790 950 840 міста
2011 1 950 950 1 000
2012             1 950        950              1 000
2013             1 950        950              1 000
2014             2 000      1 000              1 000
2015             2 400      1 400              1 000
___________________
Разом 67 800 44 000 23 800
Запобігання виникненню техногенних катастроф
7. Рекультивація    виконавчий      2006            62 800      3 000              1 000     58 800
полігону твердих    комітет
побутових відходів міської ради,
"Дальницькі Мінприроди
кар'єри" та
будівництво
сміттєпереробного
заводу
8. Проведення робіт виконавчий    2005-2006         64 700     55 000     5 000    4 700
із запобігання      комітет
руйнуванню дамби міської ради 2005 35 000 35 000 Хаджибейського
лиману 2006 29 700 20 000 5 000 4 700
___________________
Разом 127 500 58 000 5 000 5 700 58 800
Теплозабезпечення
9. Розроблення           -"-      2005-2007      1 061 000                                1 061 000
проектно-
кошторисної 2005 260 000 260 000 документації та
будівництво 2006 274 000 274 000 теплоелектро-
централі по 2007 527 000 527 000 вул. Церковній, 29
10. Реконструкція   виконавчий    2006-2015         38 000     18 000             20 000
мереж опалення      комітет
житлових будинків у міської ради, 2006 2 850 1 000 1 850 мікрорайонах Держжитло-
Котовському, комунгосп 2007 2 850 1 000 1 850 Таїрова,
Південно-Західному 2008 3 850 2 000 1 850 та Центральному
2009 3 850 2 000 1 850
2010             3 850      2 000              1 850
2011             3 350      2 000              1 350
2012             4 350      2 000              2 350
2013             4 350      2 000              2 350
2014             4 350      2 000              2 350
2015             4 350      2 000              2 350
___________________
Разом 1 099 000 18 000 20 000 1 061 000
Водопостачання та водовідведення
11. Реконструкція        -"-      2005-2010        424 800     16 000                       408 800
аварійних ділянок
водопровідних мереж 2005 68 000 68 000 протяжністю
магістральних 2006 72 400 4 400 68 000 водоводів 12 і
розподільних 2007 70 400 2 400 68 000 мереж 80
кілометрів, 2008 70 400 2 400 68 000 реконструкція
зливової 2009 71 400 3 400 68 000 каналізації
2010 72 200 3 400 68 800
12. Будівництво     виконавчий    2006-2009         22 000     18 000              4 000
каналізаційного     комітет
колектора глибокого міської ради, 2006 5 000 4 000 1 000 залягання на Держжитло-
ділянці від 10-ї до комунгосп 2007 5 000 4 000 1 000 14-ї станції
Великий Фонтан та 2008 6 000 5 000 1 000 по вул. Довгій
2009 6 000 5 000 1 000
___________________
Разом 446 800 34 000 4 000 408 800
Будівництво і реконструкція автомобільних доріг
13. Будівництво та  виконавчий    2006-2015        495 000     40 000     5 000  150 000    300 000
капітальний ремонт  комітет
автомобільних доріг міської ради, 2006 58 500 11 000 1 000 16 500 30 000 у місті Укравтодор
2007 58 500 11 000 1 000 16 500 30 000
2008            53 500      6 000     1 000   16 500     30 000
2009            53 500      6 000     1 000   16 500     30 000
2010            53 500      6 000     1 000   16 500     30 000
2011            46 500                        16 500     30 000
2012            46 500                        16 500     30 000
2013            41 500                        11 500     30 000
2014            41 500                        11 500     30 000
2015            41 500                        11 500     30 000
___________________
Разом 495 000 40 000 5 000 150 000 300 000
Енергозабезпечення
14. Реконструкція   виконавчий    2006-2008         29 500      9 500             20 000
системи зовнішнього комітет
освітлення міста міської ради 2006 6 900 3 500 3 400
2007            11 400      3 000              8 400
2008            11 200      3 000              8 200
___________________
Разом 29 500 9 500 20 000
Розвиток транспортної інфраструктури
15. Розроблення     виконавчий    2005-2010         46 000     27 900              4 000     14 100
проектно-           комітет
кошторисної міської ради, 2005 3 500 2 000 500 1 000 документації і Держжитло-
будівництво першої комунгосп 2006 6 500 5 000 500 1 000 черги швидкісної
трамвайної лінії 2007 5 900 2 900 500 2 500 завдовжки
18 кілометрів від 2008 8 100 5 000 500 2 600 вул. Паустовського
до Пересипських 2009 11 000 7 000 1 000 3 000 мостів
2010 11 000 6 000 1 000 4 000
16. Модернізація та виконавчий    2005-2015        187 500     49 500    48 000   90 000
оновлення рухомого  комітет
складу міського міської ради, 2005 10 000 2 000 8 000 електротранспорту Держжитло-
комунгосп 2006 16 600 4 600 4 000 8 000
2007            16 600      4 600     4 000    8 000
2008            17 600      4 600     5 000    8 000
2009            19 600      4 600     5 000   10 000
2010            19 600      4 600     5 000   10 000
2011            19 600      4 600     5 000   10 000
2012            19 600      4 600     5 000   10 000
2013            19 600      4 600     5 000   10 000
2014            15 100      5 100     5 000    5 000
2015            13 600      5 600     5 000    3 000
___________________
Разом 233 500 77 400 48 000 94 000 14 100
Збереження та реконструкція історичної
забудови центру міста
17. Реконструкція і виконавчий    2005-2007         65 000     63 000              2 000
реставрація         комітет
пам'ятки міської ради, 2005 18 300 18 300 містобудування Держбуд
XIX століття - 2006 23 700 22 700 1 000 міської клінічної
інфекційної лікарні 2007 23 000 22 000 1 000 на вул. Пастера,
5/7
18. Реконструкція і виконавчий      2005             5 500      5 000                500
реставрація будинку комітет
Старої біржі на міської ради,
пл. Думській, 1 Держбуд
19. Реконструкція і      -"-      2005-2006         11 500     11 100                400
реставрація
будівель 2005 9 600 9 500 100 Воронцовського
палацу у пров. 2006 1 900 1 600 300 Воронцовському, 2
20. Реконструкція і      -"-      2005-2006          4 700      4 200                500
реставрація
ансамблю 2005 2 200 2 200 Приморського
бульвару 2006 2 500 2 000 500
21. Реконструкція        -"-      2006-2008         20 000      9 000              2 000      9 000
Потьомкінських
сходів та підпорних 2006 2 000 2 000 стін Приморського
бульвару 2007 8 000 3 000 1 000 4 000
2008            10 000      4 000              1 000      5 000
22. Реконструкція і      -"-      2006-2015         21 000     15 200              5 800
реставрація
житлових будинків 2006 3 300 2 300 1 000 історичної забудови
центру міста 2007 3 300 2 300 1 000
2008             3 300      2 300              1 000
2009             3 300      2 300              1 000
2010             1 300      1 000                300
2011             1 300      1 000                300
2012             1 300      1 000                300
2013             1 300      1 000                300
2014             1 300      1 000                300
2015             1 300      1 000                300
___________________
Разом 127 700 107 500 11 200 9 000
Соціально-культурна сфера
23. Спорудження     виконавчий    2006-2015      1 584 300     29 300             55 000  1 500 000
житлових будинків   комітет
(з розрахунку 300 - міської ради 2006 158 800 3 300 5 500 150 000 350 тис. кв. метрів
на рік) 2007 158 800 3 300 5 500 150 000
2008           158 800      3 300              5 500    150 000
2009           158 800      3 300              5 500    150 000
2010           158 800      3 300              5 500    150 000
2011           158 800      3 300              5 500    150 000
2012           157 800      2 300              5 500    150 000
2013           157 800      2 300              5 500    150 000
2014           157 800      2 300              5 500    150 000
2015           158 100      2 600              5 500    150 000
24. Будівництво     виконавчий      2005            26 500     26 000                500
середньої           комітет
загальноосвітньої міської ради,
школи по МОН
вул. Вавілова, 5,
із сучасною
технічною та
навчально-
методичною базою
25. Реконструкція   виконавчий    2005-2006         26 000     24 000              2 000
міської дитячої     комітет
лікарні N 2 по міської ради, 2005 17 000 16 000 1 000 вул. Дача МОЗ
Ковалевського, 81 2006 9 000 8 000 1 000

(друга черга)

26. Реконструкція        -"-        2005            10 500     10 000                500
міської лікарні N 9
імені професора
О.І. Мінакова по
вул. Пастера, 9
27. Реконструкція        -"-        2005             5 500      5 000                500
міської
туберкульозної
лікарні N 1
28. Будівництво          -"-      2005-2008         95 000     64 000             31 000
міської лікарні
швидкої медичної 2005 5 000 5 000 допомоги
2006 30 000 20 000 10 000
2007            25 000     14 000              11 000
2008            35 000     25 000              10 000
29. Реконструкція   виконавчий    2005-2006          5 000                5 000
Центру ВІЛ/СНІДу    комітет
міської ради, 2005 2 000 2 000 МОЗ
2006 3 000 3 000
30. Будівництво     виконавчий    2005-2008        131 000                         1 000    130 000
муніципального      комітет
концертно- міської ради 2005 20 500 500 20 000 спортивного
комплексу на 2006 35 200 200 35 000 5 тис. місць
2007 35 200 200 35 000
2008            40 100                           100     40 000
___________________
Разом 1 883 800 158 300 5 000 90 500 1 630 000
Ландшафтно-рекреаційна сфера
31. Реконструкція        -"-        2006             4 500      3 000              1 500
Одеського
зоологічного парку
32. Розроблення     виконавчий      2006               900        700                200
проекту             комітет
реконструкції міської ради,
курорту "Куяльник" МОЗ
для надання статусу
курорту державного
значення
33. Будівництво     виконавчий    2006-2015        250 500                           500    250 000
50 готелів          комітет
туристичного та міської ради 2006 25 100 100 25 000 бізнес-класу
2007 25 200 200 25 000
2008            25 200                           200     25 000
2009            25 000                                   25 000
2010            25 000                                   25 000
2011            25 000                                   25 000
2012            25 000                                   25 000
2013            25 000                                   25 000
2014            25 000                                   25 000
2015            25 000                                   25 000
34. Популяризація у Держтурадмі-  2005-2015          3 650                           550      3 100
вітчизняних і       ністрація,
зарубіжних засобах виконавчий 2005 250 50 200 масової інформації комітет
привабливості міської ради 2006 250 50 200 Одеського курортно-
туристичного 2007 250 50 200 комплексу
2008 350 50 300
2009               350                            50        300
2010               350                            50        300
2011               350                            50        300
2012               350                            50        300
2013               350                            50        300
2014               350                            50        300
2015               450                            50        400
35. Забезпечення    Держтурадмі-  2005-2015          5 450                           550      4 900
створення єдиної    ністрація,
інформаційної МОЗ, 2005 450 50 400 курортно- виконавчий
туристичної мережі, комітет 2006 450 50 400 її інтеграції в міської ради
мережу України 2007 450 50 400 та інших держав
2008 550 50 500
2009               550                            50        500
2010               550                            50        500
2011               550                            50        500
2012               550                            50        500
2013               550                            50        500
2014               550                            50        500
2015               250                            50        200
36. Участь у        Держтурадмі-  2005-2015          4 100                         1 000      3 100
міжнародній і       ністрація,
регіональній Мінекономіки, 2005 200 200 виставкових виконавчий
кампаніях в Україні комітет 2006 300 100 200 та закордоном міської ради
2007 300 100 200
2008               400                           100        300
2009               400                           100        300
2010               400                           100        300
2011               400                           100        300
2012               400                           100        300
2013               400                           100        300
2014               400                           100        300
2015               500                           100        400
___________________
Разом 269 100 3 700 4 300 261 100

Спеціальна (вільна) економічна зона "Порто-франко"

37. Активізація     виконавчий    2005-2011        110 177                                  110 177
роботи з виконання  комітет
плану розвитку міської ради 2005 15 694 15 694 спеціальної
(вільної) 2006 15 960 15 960 економічної
зони "Порто- 2007 15 162 15 162 франко" на період
до 2011 року 2008 15 428 15 428
2009            15 960                                   15 960
2010            16 013                                   16 013
2011            15 960                                   15 960
___________________
Разом 220 354 110 177 110 177
Усього                                           4 895 127    550 450    63 000  428 700  3 852 977
У тому числі за роками              2005           518 094    136 000     2 000   14 600    365 494
2006           862 650    129 100    13 000   61 990    658 560
2007         1 002 202     80 450     5 000   59 290    857 462
2008           470 268     69 550     6 000   57 590    337 128
2009           380 700     40 550     6 000   41 090    293 060
2010           372 953     32 250     6 000   39 790    294 913
2011           275 360     12 850     5 000   35 450    222 060
2012           259 400     11 850     5 000   36 450    206 100
2013           254 400     11 850     5 000   31 450    206 100
2014 249 950 12 400 5 000 26 450 206 100
2015 249 150 13 600 5 000 24 550 206 000